审计主管工作职责15篇
1、编制完整合理的审计项目工作计划;
2、维护客户关系,与客户进行良好的`沟通;
3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的其他工作。
1、可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力;
2、收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的'其他专项审计工作。
(一)年度财务预算及其执行情况;
(二)财务收支及其有关的经济活动;
(三)生产、经营、开发的经济效益和固定资产保值增值情况;
(四)建设项目概预算和决算情况;
(五)经济合同的`签定及履行情况;
(六)任期经济责任履行情况;
(七)内控审计;
(八)物资审计;
(九)成本审计;
(十)人员离职审计;
(十一)本单位负责人和上级审计机构交办的审计事项。
1、开展各类具体的审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;
2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的`审计意见;
3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。
1、根据公司审计制度开展工作;
2、公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;
3、专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;
4、协助配合外部的审计机构进行必要的调查;
5、能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的.其他工作。
1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
2.及时向审计经理通报审计中发现的`问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;
3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行
1、执行对集团所属产业本部和重要控/参股公司的内部控制自我评价、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计等内部审计业务,包括制订审计计划、组织、实施、报告、反馈及跟进工作,对审计小组成员的`工作底稿进行复核;
2、协助相关产业公司对拟并购单位实施财务尽职调查,复核项目小组成员的工作成果并汇报;
3、利用专业知识和技能就资产剥离、并购重组及后续事项提供技术支持和财务咨询,对审计小组成员的工作底稿进行复核;
4、协助部门总经理协调与外部审计和监管机构的关系,接待外部审计和监管机构对公司财务报告及相关事项开展的例行或专项审计/检查;
5、利用专业知识和技能向集团所属单位提供财务、税收、内控等方面的专业咨询服务;
职责:
1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核
2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;
3、协助完成各投资项目的评估审计工作
4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施
任职要求:
1.审计等相关专业本科及以上学历
2.丰富的'工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;
3.熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解
1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;
2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;
3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;
4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;
5、检查内部审计项目的`整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;
6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。
职责:
1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;
2)按计划对店铺的工程结算结果进行审核;
3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;
4)对涉及工程结算的投诉和举报进行专项调查;
5)领导安排的.其他工作。
任职要求:
1)大专及以上学历,土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业;
2)三年以上预算造价工作经验,熟悉清单计价和定额计价,熟练进行工程量计算;
3)具有造价工程师等资格证书;
4)能适应经常出差;
5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。
1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;
2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;
3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;
4、参加招标监督工作;
5、完成领导交办的其他工作任务。
1、协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;
2、开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等
3、依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;
5、协助负责对审计发现的`问题进行追踪,检查其整改情况;
6、协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;
7、负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;
8、积极完成领导安排的其他工作。
1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况,确保采购价格的`合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患;
4、审计资料的归类、存档及保管
职责:
主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。
岗位要求:
1.30周岁左右;
2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;
3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;
4.有优秀的组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;
有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。
1、协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;
2、实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;
3、监督审计问题的整改实施跟踪情况
4、完成上级领导下达的临时性事务。